发布日期:2025-04-17 07:49 点击次数:178
近期焦作万方(000612)发布2024年年报,本站财报模型分析如下:
经营概况
焦作万方(000612)发布的2024年年报显示,公司全年营业总收入为64.65亿元,同比增长4.5%。然而,归母净利润为5.89亿元,同比下降0.73%。扣非净利润为6.18亿元,同比增长4.62%。从单季度数据来看,第四季度营业总收入为16.77亿元,同比增长9.99%,但归母净利润仅为6071.53万元,同比下降74.67%,扣非净利润为7438.58万元,同比下降68.99%。
主要财务指标
毛利率:10.71%,同比增长9.84%。净利率:9.11%,同比下降5.01%。三费占营收比:1.31%,同比下降1.4%。每股净资产:5.23元,同比增长7.47%。每股经营性现金流:0.8元,同比增长12.23%。每股收益:0.49元,同比下降0.6%。主营收入构成
公司主营收入主要来自铝液、铝合金和铝锭等产品。具体如下:
铝液:收入53.02亿元,占主营收入的82.00%,毛利率为11.09%。铝合金:收入4.99亿元,占主营收入的7.72%,毛利率为11.02%。铝锭:收入4.43亿元,占主营收入的6.85%,毛利率为10.00%。其他:收入2.22亿元,占主营收入的3.43%,毛利率为2.19%。按地区划分,河南省内的收入为59.03亿元,占主营收入的91.31%,毛利率为10.55%;河南省外的收入为5.62亿元,占主营收入的8.69%,毛利率为12.35%。
财务指标变动原因
销售费用:同比下降43.76%,主要原因是铝锭销量下降,运费减少。管理费用:同比增长63.12%,主要原因是工资性费用增加。财务费用:同比下降153.25%,主要原因是银行借款减少,利息支出减少。研发费用:同比增长15356.26%,主要原因是研发投入增加。投资活动产生的现金流量净额:同比增长1103.88%,主要原因是期初理财资金本期收回,购建固定资产无形资产支付的现金增加,期货保证金净流出增加。筹资活动产生的现金流量净额:同比下降37.83%,主要原因是银行借款减少,支付的股利增加。发展展望
2024年,电解铝价格波动较大,生产成本持续上升,行业利润率有所下降。公司通过优化经济技术指标、提升内部管理和有效的销售策略及成本控制,保持了相对稳定的盈利能力。面对复杂的全球经济形势,公司将继续优化能源结构,加大绿色转型力度,积极应对政策变化和市场挑战,保证长期良好运作。
2025年,公司将继续坚持“稳链”“延链”“强链”的发展战略,持续完善“煤--电--铝--铝加工”一体化经营策略,稳定现有产能和产业链,为后续发展提供支撑保障。同时,公司将优化多元化投资布局,加强投后管理,分散主业风险,拓宽发展渠道,为公司产业转型升级做好准备。
风险提示
公司重大资产重组交易方案须满足多项前提条件,可能会因内幕交易、市场环境变化、股东沟通、监管机构审批等导致交易暂停、中止或取消的风险。此外,宏观经济环境及行业政策波动、主要原材料/能源价格波动、安全生产、环境保护等因素也可能对公司经营发展带来一定影响。
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